Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001451
Monto de la Factura
₲ 49.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.698.948
Retención DNCP
₲ 175.006
Retención IVA
₲ 1.338.156
Retención Renta
₲ 892.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148280
Monto Contrato
₲ 2.861.432.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.746.167.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.746.167.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
