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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001417
Monto de la Factura
₲ 49.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.963.709

Retención DNCP
₲ 185.957
Retención IVA
₲ 711.572
Retención Renta
₲ 948.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148280
Monto Contrato
₲ 2.861.432.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.746.167.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.746.167.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1