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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006472
Monto de la Factura
₲ 101.866.250
Nro. Solicitud de Transferencia
78361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.090.407

Retención DNCP
₲ 380.301
Retención IVA
₲ 1.455.232
Retención Renta
₲ 1.940.310
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140884
Monto Contrato
₲ 9.338.628.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.412.842.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.412.842.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5