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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 17.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.261

Retención DNCP
₲ 65.762
Retención IVA
₲ 310.958
Retención Renta
₲ 335.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135296
Monto Contrato
₲ 237.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.714.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.714.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4