Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005289
Monto de la Factura
₲ 938.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58857
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.294.828
Retención DNCP
₲ 3.343.717
Retención IVA
₲ 25.589.673
Retención Renta
₲ 17.059.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149946
Monto Contrato
₲ 1.240.231.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.405.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.405.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5