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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020789
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.813.466

Retención DNCP
₲ 169.867
Retención IVA
₲ 650.000
Retención Renta
₲ 866.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146063
Monto Contrato
₲ 92.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.845.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.845.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5