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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004788
Monto de la Factura
₲ 2.135.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.822

Retención DNCP
₲ 7.610
Retención IVA
₲ 58.241
Retención Renta
₲ 38.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138924
Monto Contrato
₲ 642.178.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.736.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.736.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1