Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 44.969.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.765.082
Retención DNCP
₲ 160.255
Retención IVA
₲ 1.226.438
Retención Renta
₲ 817.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150815
Monto Contrato
₲ 370.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.501.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.501.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2