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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 8.601.530
Nro. Solicitud de Transferencia
63729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.179.899

Retención DNCP
₲ 30.653
Retención IVA
₲ 234.587
Retención Renta
₲ 156.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150815
Monto Contrato
₲ 370.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.501.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.501.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2