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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001779
Monto de la Factura
₲ 1.244.150
Nro. Solicitud de Transferencia
113765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.513

Retención DNCP
₲ 4.637
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135372
Monto Contrato
₲ 400.131.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.187.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.187.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3