Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036118
Monto de la Factura
₲ 1.152.846
Nro. Solicitud de Transferencia
165745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.654
Retención DNCP
₲ 4.192
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141093
Monto Contrato
₲ 168.862.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.543.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.543.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2