Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004496
Monto de la Factura
₲ 189.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92575
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.110
Retención DNCP
₲ 690
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149948
Monto Contrato
₲ 107.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.640.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.640.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5