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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013518
Monto de la Factura
₲ 246.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.000.488

Retención DNCP
₲ 876.875
Retención IVA
₲ 6.710.782
Retención Renta
₲ 4.473.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
100/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-142229
Monto Contrato
₲ 1.139.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.116.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.116.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS PATRULLERAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3