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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001998
Monto de la Factura
₲ 21.407.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.357.858

Retención DNCP
₲ 76.287
Retención IVA
₲ 583.833
Retención Renta
₲ 389.222
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147596
Monto Contrato
₲ 297.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.881.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.881.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5