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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 120.217.841
Nro. Solicitud de Transferencia
110415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.324.980

Retención DNCP
₲ 428.413
Retención IVA
₲ 3.278.669
Retención Renta
₲ 2.185.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152205
Monto Contrato
₲ 2.321.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.935.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.198.935.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1