Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.653
Retención DNCP
₲ 13.256
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139128
Monto Contrato
₲ 83.337.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.133.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.133.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2