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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 2.252.550
Nro. Solicitud de Transferencia
81746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.055

Retención DNCP
₲ 8.410
Retención IVA
₲ 32.179
Retención Renta
₲ 42.906
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140111
Monto Contrato
₲ 184.907.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.531.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.531.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2