Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003213
Monto de la Factura
₲ 19.996.200
Nro. Solicitud de Transferencia
147141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.255.008
Retención DNCP
₲ 74.652
Retención IVA
₲ 285.660
Retención Renta
₲ 380.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140111
Monto Contrato
₲ 184.907.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.531.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.531.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2