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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 74.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74837
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.731.311

Retención DNCP
₲ 278.105
Retención IVA
₲ 1.064.179
Retención Renta
₲ 1.418.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146370
Monto Contrato
₲ 617.546.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.058.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.058.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5