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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005594
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.886

Retención DNCP
₲ 8.659
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135371
Monto Contrato
₲ 290.763.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.187.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.187.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3