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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 7.975.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.584.840

Retención DNCP
₲ 28.423
Retención IVA
₲ 217.522
Retención Renta
₲ 145.015
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136274
Monto Contrato
₲ 220.676.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.133.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.133.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5