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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012793
Monto de la Factura
₲ 50.438.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184597
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.966.001

Retención DNCP
₲ 179.744
Retención IVA
₲ 1.375.593
Retención Renta
₲ 917.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149951
Monto Contrato
₲ 439.641.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.423.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.423.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5