Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 107.649.990
Nro. Solicitud de Transferencia
182131
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.373.183

Retención DNCP
₲ 383.625
Retención IVA
₲ 2.935.909
Retención Renta
₲ 1.957.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148011
Monto Contrato
₲ 358.833.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.243.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.243.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331763
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4