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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 10.504.950
Nro. Solicitud de Transferencia
5208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.016

Retención DNCP
₲ 37.436
Retención IVA
₲ 286.499
Retención Renta
₲ 190.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144773
Monto Contrato
₲ 336.195.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.773.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.773.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5