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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 63.500.175
Nro. Solicitud de Transferencia
49473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.146.435

Retención DNCP
₲ 237.068
Retención IVA
₲ 907.145
Retención Renta
₲ 1.209.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136525
Monto Contrato
₲ 456.927.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.213.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.213.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1