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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0169672
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.770

Retención DNCP
₲ 13.685
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135375
Monto Contrato
₲ 233.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.695.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.695.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3