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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0183271
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564

Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135375
Monto Contrato
₲ 233.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.695.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.695.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3