Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013675
Monto de la Factura
₲ 6.041.470
Nro. Solicitud de Transferencia
31600
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.327
Retención DNCP
₲ 21.530
Retención IVA
₲ 164.768
Retención Renta
₲ 109.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141090
Monto Contrato
₲ 506.810.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.915.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.915.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
