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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012153
Monto de la Factura
₲ 4.918.080
Nro. Solicitud de Transferencia
125824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.677.005

Retención DNCP
₲ 17.526
Retención IVA
₲ 134.129
Retención Renta
₲ 89.420
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141090
Monto Contrato
₲ 506.810.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.915.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.915.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2