Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 18.522.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108678
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.890.753
Retención DNCP
₲ 68.548
Retención IVA
₲ 213.165
Retención Renta
₲ 349.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140700
Monto Contrato
₲ 974.998.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.107.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.107.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5