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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 32.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.630.174

Retención DNCP
₲ 114.781
Retención IVA
₲ 878.427
Retención Renta
₲ 585.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140700
Monto Contrato
₲ 974.998.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.107.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.107.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5