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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 171.525.370
Nro. Solicitud de Transferencia
93803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.117.508

Retención DNCP
₲ 611.254
Retención IVA
₲ 4.677.965
Retención Renta
₲ 3.118.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150881
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.861.929.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.929.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE PILOTAJE DE LA FUERZA AÉREA-GAI -BACO (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1