Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 1.457.354
Nro. Solicitud de Transferencia
186264
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.918
Retención DNCP
₲ 5.193
Retención IVA
₲ 39.746
Retención Renta
₲ 26.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141089
Monto Contrato
₲ 158.383.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.091.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.091.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
