Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 26.839.455
Nro. Solicitud de Transferencia
28418
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.523.834
Retención DNCP
₲ 95.646
Retención IVA
₲ 731.985
Retención Renta
₲ 487.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141089
Monto Contrato
₲ 158.383.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.091.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.091.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
