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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 1.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.902

Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141089
Monto Contrato
₲ 158.383.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.091.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.091.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2