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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 10.431.463
Nro. Solicitud de Transferencia
96639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.132

Retención DNCP
₲ 37.174
Retención IVA
₲ 284.494
Retención Renta
₲ 189.663
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141089
Monto Contrato
₲ 158.383.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.091.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.091.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2