Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 45.144.996
Nro. Solicitud de Transferencia
77327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.932.071
Retención DNCP
₲ 160.880
Retención IVA
₲ 1.231.227
Retención Renta
₲ 820.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135992
Monto Contrato
₲ 425.521.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.684.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.684.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5