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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000117
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182

Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPREDEUSA S.A.
RUC
80060660-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137597
Monto Contrato
₲ 5.521.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.289.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.289.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5