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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009023
Monto de la Factura
₲ 42.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.406.318

Retención DNCP
₲ 154.288
Retención IVA
₲ 852.208
Retención Renta
₲ 787.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135299
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.675.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.675.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4