Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009375
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.632.652
Retención DNCP
₲ 94.318
Retención IVA
₲ 491.818
Retención Renta
₲ 481.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135299
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.675.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.675.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4