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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010723
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125623
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.952.904

Retención DNCP
₲ 54.096
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 276.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135299
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.675.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.675.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4