Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001587
Monto de la Factura
₲ 50.249.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.269.974
Retención DNCP
₲ 185.942
Retención IVA
₲ 844.502
Retención Renta
₲ 948.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136527
Monto Contrato
₲ 485.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.307.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
