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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001678
Monto de la Factura
₲ 37.960.050
Nro. Solicitud de Transferencia
82409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.514.633

Retención DNCP
₲ 141.173
Retención IVA
₲ 583.975
Retención Renta
₲ 720.269
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136527
Monto Contrato
₲ 485.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.307.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1