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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001712
Monto de la Factura
₲ 24.074.550
Nro. Solicitud de Transferencia
97224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.047.314

Retención DNCP
₲ 87.963
Retención IVA
₲ 490.481
Retención Renta
₲ 448.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136527
Monto Contrato
₲ 485.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.307.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1