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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035994
Monto de la Factura
₲ 104.482.580
Nro. Solicitud de Transferencia
55918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.377.765

Retención DNCP
₲ 364.739
Retención IVA
₲ 2.849.525
Retención Renta
₲ 3.799.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica