Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029658
Monto de la Factura
₲ 97.788.960
Nro. Solicitud de Transferencia
92948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.023.856
Retención DNCP
₲ 344.928
Retención IVA
₲ 2.666.972
Retención Renta
₲ 2.666.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
