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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029658
Monto de la Factura
₲ 1.468.060
Nro. Solicitud de Transferencia
92961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.512

Retención DNCP
₲ 5.178
Retención IVA
₲ 40.038
Retención Renta
₲ 40.038
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica