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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041816
Monto de la Factura
₲ 59.642.180
Nro. Solicitud de Transferencia
41271
Fecha Solicitud de Transferencia
03-04-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.638.563

Retención DNCP
₲ 208.205
Retención IVA
₲ 1.626.605
Retención Renta
₲ 2.168.807
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica