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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 262.231.726
Nro. Solicitud de Transferencia
42050
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.771.975

Retención DNCP
₲ 924.963
Retención IVA
₲ 7.151.774
Retención Renta
₲ 7.151.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219759
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.605.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.605.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional