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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 193.122.863
Nro. Solicitud de Transferencia
69726
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.737.392

Retención DNCP
₲ 681.197
Retención IVA
₲ 5.266.987
Retención Renta
₲ 5.266.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219759
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.605.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.605.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional